你好,學(xué)員,是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎

生產(chǎn)設(shè)備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸,固定資產(chǎn) 請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時(shí)累計(jì)折舊是改建以后的折舊嗎?
之前做的一個(gè)固定資產(chǎn)是生產(chǎn)用現(xiàn)在要變更成非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。憑證是借固定資產(chǎn)—非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)貸:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)用固定資產(chǎn)這樣對(duì)嗎
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒(méi)有買(mǎi)直接報(bào)廢,怎么寫(xiě)分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目嗎? 借 累計(jì)折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計(jì)折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個(gè)對(duì)?
固定資產(chǎn)重復(fù)記賬,并已計(jì)提2月,因在資產(chǎn)模塊,生成憑證借累計(jì)折舊1000 借固定資產(chǎn)清理9000 貸固定資產(chǎn)10000;固定資產(chǎn)清理科目借方余額怎么處理?還要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄么?進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證
固定資產(chǎn)報(bào)廢了,是在固定資產(chǎn)那里減少填上嗎?我這樣填了之后才產(chǎn)生一個(gè)憑證,借:累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)不能一步到位,需要走固定資產(chǎn)清理,不能直接在憑證更改,要在固定資產(chǎn)那一塊怎么操作呢?
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢宰约涸趥€(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶(hù)端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類(lèi)所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


是的,快賬系統(tǒng)
刷新一下試試,一般沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題的
好的謝謝
不客氣,學(xué)員,周末愉快