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老師,我們公司出售二手車現(xiàn)金收2500元,銷項稅額287.61,固定資產(chǎn)清理2244,我應該怎么做銷售的分錄呢?

2023-09-16 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-16 14:00

同學你好,銷售的分錄,借:現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。

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快賬用戶4343 追問 2023-09-16 14:01

可是老師,貸方還有余額36元多,是記入營業(yè)外支出嗎?

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快賬用戶4343 追問 2023-09-16 14:02

老師,是借方還有余額,不是貸方

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齊紅老師 解答 2023-09-16 14:03

同學你好,我按2500元計算增值稅,計算不出來你的銷項稅,銷項稅額287.61元,是怎么來的?

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快賬用戶4343 追問 2023-09-16 14:04

13的稅率就是287.61

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齊紅老師 解答 2023-09-16 14:07

同學你好,我知道了,借:現(xiàn)金,2500元,貸:固定資產(chǎn)清理,2212.39元,應交稅費-應交增值稅-銷項,287.61元。同時,借:營業(yè)外支出或者資產(chǎn)處置收益,31.61元,貸:固定資產(chǎn)清理,31.61元。

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快賬用戶4343 追問 2023-09-16 14:08

謝謝老師,如果余額在貸方,我是不是就應該記入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-09-16 14:10

同學你好,是的,你理解正確。

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快賬用戶4343 追問 2023-09-16 14:10

感謝老師哦

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齊紅老師 解答 2023-09-16 14:10

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學你好,銷售的分錄,借:現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2023-09-16
那個余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出
2025-05-12
借固定資產(chǎn)清理40貸固定資產(chǎn)40, 借銀行存款40貸,固定資產(chǎn)清理40÷1.01,應交稅費,應交增值稅40÷1.01×1%, 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理40-40÷1.01。
2024-10-14
你好,不涉及增值稅,是這樣做分錄的?
2022-12-07
同學你好 對的 是這樣做的
2021-03-31
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