您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
@向陽老師回答,還是剛才問您的問題,接著問呢
指定@郭老師回答問題,謝謝啦
指定@郭老師回答問題,謝謝啦!
指定@郭老師回答問題,謝謝啦
@向陽老師回答,還是剛才的問題,請(qǐng)繼續(xù)回答,謝謝啦
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
這個(gè)沒有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來是銷售的
你好,你公司這個(gè)需要購入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎]有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
按售價(jià)賠償?shù)模紤]是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
不抵扣不要做第二個(gè)。
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,咋辦?
抵扣過了,她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,年末做了一個(gè)這個(gè)分錄