您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
請(qǐng)郭老師繼續(xù)回答!剛才問題謝謝
@向陽老師回答,還是剛才的問題,請(qǐng)繼續(xù)回答,謝謝啦
指定@向陽老師回答問題,謝謝啦,剛才的問題沒有搞懂呢
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,還是剛才的問題
@郭老師繼續(xù)回答問題,謝謝啦
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
這個(gè)沒有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來是銷售的
你好,你公司這個(gè)需要購入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎]有利潤進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
按售價(jià)賠償?shù)?,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
不抵扣不要做第二個(gè)。
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,咋辦?
抵扣過了,她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,年末做了一個(gè)這個(gè)分錄