借應(yīng)交稅費-增值稅-加計扣除 25 貸其他收益25 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-加計扣除 25
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額可以加計抵減15% 比如這月進項10萬,加計抵減稅1.5萬,怎么做分錄?
老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進項稅 加計抵減5% 比如8月銷項稅1000 進項稅500 進項稅加計5% 進項稅加計5%金額25 的會計分錄怎么做呢 謝謝
老師 您好 我們企業(yè)是一般人 銷項稅1000 進項稅500 進項稅加計抵減25 那計提增值稅分錄 怎么做呢 謝謝
當(dāng)時會計分錄是 借銷項稅1600 貸進項稅1200 貸其他收益60(進項加計抵減5%) 貸未交增值稅340 現(xiàn)在2024年2月操作 202312所屬期有一筆進項稅轉(zhuǎn)出1000元, 對應(yīng)的進項加計抵減5%: 50元也要轉(zhuǎn)出。 這筆加計抵減轉(zhuǎn)出50怎么分錄怎么做
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎