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服務(wù)業(yè)增值稅進項稅額可以加計抵減15% 比如這月進項10萬,加計抵減稅1.5萬,怎么做分錄?

2022-09-15 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-15 09:10

你好;? ? 先把進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)后; 然后 繳納的時候做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ;其他收益(這部分是抵減的1.5萬)

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快賬用戶3648 追問 2022-09-15 09:12

每月加計抵減的稅額不用計提嗎?只在實際繳納增值稅抵減的時候做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-09-15 09:16

?你好1;? ? ? 不用; 可以直接在繳納的 時候做抵減? ?

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快賬用戶3648 追問 2022-09-15 09:17

如果賬套沒有其他收益這個科目,用營業(yè)外收入科目可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-15 09:17

?你好; 可以的; 可以用營業(yè)外收入的??

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你好;? ? 先把進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)后; 然后 繳納的時候做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ;其他收益(這部分是抵減的1.5萬)
2022-09-15
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額10   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減10 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
你當月的進項稅額乘以10%。10萬-6萬-6萬*10%
2024-05-16
你好,加計政策今年延期了,延期到今年年底。
2022-04-07
你好,沒問題,可以這么做的
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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