借應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入25 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅500, 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅25 dai應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除25
老師您好 咨詢下高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模和一般納稅人的怎么做分錄,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)要加計(jì)抵減么 加計(jì)抵減多少
老師 您好 當(dāng)月不用交增值稅,那進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證加計(jì)抵減10%的稅額需要當(dāng)月做到賬里計(jì)提么 謝謝
老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進(jìn)項(xiàng)稅 加計(jì)抵減5% 比如8月銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5% 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)5%金額25 的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 謝謝
老師 您好 我們企業(yè)是一般人 銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減25 那計(jì)提增值稅分錄 怎么做呢 謝謝
老師 想咨詢一下 我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣10%,想問下這加計(jì)的部分稅額怎么做分錄 謝謝
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了