您好,計入應交稅費-待認證就可以
發(fā)票從取得,到待認證,已認證,抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
本月待認證發(fā)票不抵扣,分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?次月再認證抵扣
你好老師我之前做了進項發(fā)票待認證抵扣,現(xiàn)在12月認證了,怎么做分錄呢和結(jié)轉(zhuǎn)
本月有不需要抵扣的進項票怎樣做分錄?待認證?還是待抵扣?
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
那月末怎么結(jié)賬呢?資產(chǎn)負債表上應交稅費把待認證給抵扣了
發(fā)票進項當月模不抵扣,會計分錄
借:成本或費用類科目
借:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
貸:銀行存款或其他應付款、應付賬款等科目
抵扣時
借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
你沒有銷項,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)