你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
取得發(fā)票,已在進項認證平臺認證過,但是不能做進項抵扣的,應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
進項稅從待認證,到認證,抵扣,交稅等等一系列的會計分錄是什么
進項稅從待認證,到認證,抵扣,交稅等等一系列的會計分錄是什么
進項稅待認證轉(zhuǎn)待抵扣得會計分錄
待認證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫啊
老師您好,請問一下,收到補助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機器設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找???
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項目,有部分未預(yù)繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負數(shù),啥意思啊?