你好 可以今年調(diào)整的
沖銷了上年度多計(jì)提的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,月末除了以前年度損益調(diào)整計(jì)入未分配利潤(rùn),這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬做錯(cuò)了,今年可以直接調(diào)整么
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在想做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:管理費(fèi)用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報(bào)沒有錯(cuò),賬做錯(cuò)了。
今年補(bǔ)10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5
賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅,出現(xiàn)錯(cuò)誤,原會(huì)計(jì)做了以前年度損益調(diào)整,不對(duì)吧,會(huì)有什么影響,
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,還能同時(shí)開9個(gè)點(diǎn)的專票么,還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅就36個(gè)月不能變了?
涉及到以前年度差錯(cuò)更正么
增值稅不涉及到損益的
那之前年度增值稅錯(cuò)的,直接用紅字沖銷掉么
是的,可以這么做的。