你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就是
沖銷了上年度多計提的增值稅,借:應(yīng)交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,月末除了以前年度損益調(diào)整計入未分配利潤,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅需要計入營業(yè)外收入么?
老師,去年暫估的成本 實際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
應(yīng)交稅費減免沒有結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,從21年開始應(yīng)交稅費貸方一直有余額,一直都沒有做賬務(wù)處理,請問怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理?有老師讓先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,又有老師說直接可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?我都會搞不會?企業(yè)目前狀態(tài)是虧損的,小規(guī)模納稅人
以前年度的增值稅應(yīng)交稅費2000,實際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益嗎
以前年度的增值稅應(yīng)交稅費2000,實際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益嗎,還是營業(yè)外收入好
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
不太明白老師,以前年度發(fā)生的,為什么不走以前年度損益
金額太小了,不要隨便動以前的賬
走的是以前年度損益,又不是調(diào)以前的賬
轉(zhuǎn)到未分配利潤里
調(diào)增了利潤分配,就要重新匯算