你好,你是開(kāi)了其中的一部分嗎?
別人開(kāi)給我公司的一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說(shuō)因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開(kāi)具紅字信息表,然后他們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷(xiāo)了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,上個(gè)月,別人開(kāi)給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時(shí),我沒(méi)有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04,后來(lái),我開(kāi)具一張紅字信息表,當(dāng)時(shí),選的是,購(gòu)買(mǎi)方未抵扣開(kāi)具紅字,上傳后,對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺(tái)中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)上次開(kāi)的紅字信息表,現(xiàn)在申報(bào)增值稅有沒(méi)有要注意的地方,作為購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表 老師這個(gè)上月處理的,賬務(wù)應(yīng)該如何處理 他們是不是應(yīng)該給我開(kāi)紅字發(fā)票,然后在重新開(kāi)一張正確的給我
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷(xiāo)時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開(kāi)企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開(kāi)清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捶峙淅麧?rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒(méi)有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫(xiě)
為什么匯算清繳上年度銷(xiāo)售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
是的老師,開(kāi)了300
你好,這個(gè)發(fā)票剩余的讓對(duì)方給你全部紅沖在重新開(kāi)吧,如果這個(gè)發(fā)票你沒(méi)有認(rèn)證,你開(kāi)了一部分紅字信息表,整個(gè)發(fā)票都沒(méi)法認(rèn)證。
那如果我當(dāng)時(shí)勾選掉,后面再部分紅沖就好,是不是老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
那現(xiàn)在我要把這部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬務(wù)上怎么處理?
你好,全部紅沖了就可以的。
老師,我現(xiàn)在就不處理這張票了,不全部紅沖,那我要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)115.04調(diào)進(jìn)費(fèi)用中,還是作為營(yíng)業(yè)外支出
做費(fèi)用就可以了, 價(jià)稅合計(jì)做
好的謝謝老師
不用客氣,周末愉快