你好,學(xué)員 建議最好是攤銷的,不攤銷也是可以的,因?yàn)闆](méi)跨年 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
老師好,我們租入辦公室為期3年,將辦公室進(jìn)行了裝修,裝修費(fèi)進(jìn)行3年攤銷,已攤銷1年,現(xiàn)在我們不租了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)裝修費(fèi)我們應(yīng)該怎么處理,分錄應(yīng)該是怎么樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
老師好:我們公司預(yù)付了一年的辦公室房租費(fèi),是一次性做費(fèi)用,還是每月攤銷,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建材行業(yè),就是1月收到季度普票辦公室租金,2月才付這筆,怎么做賬啊,需要分三個(gè)月攤嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付4個(gè)月的辦公室租金,收到了對(duì)應(yīng)專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?(是否不必進(jìn)行攤銷?)
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門查到2021年收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具程序不合規(guī),要求紅沖所開(kāi)具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時(shí)間太長(zhǎng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票有困難,稅務(wù)部門把紅沖的金額征收了所得稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷售眼鏡商店有一個(gè)人要開(kāi)發(fā)票,我剛剛開(kāi)了一張,但是他后面標(biāo)注個(gè)人的想把這張發(fā)票作廢,重新開(kāi)一張?jiān)谀睦镒鲝U
你好,想問(wèn)問(wèn):我司是貿(mào)易出口,報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫我司地址
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)要實(shí)名做賬嗎?還有代賬公司的會(huì)計(jì)實(shí)名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級(jí)單位打的資本金算嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我賣米2500斤,單價(jià)2.54元,價(jià)稅合計(jì)是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開(kāi)具發(fā)票?請(qǐng)給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬(wàn),但我開(kāi)票總金額89448.09,開(kāi)專票42195.52、怎么填報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入(實(shí)收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開(kāi)發(fā)成本+長(zhǎng)期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(rùn)(已支出費(fèi)用))幫忙看下這樣例示對(duì)嗎?
老師,我們每個(gè)月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個(gè)月280元,可以不開(kāi)發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報(bào)個(gè)稅行嗎,因?yàn)榫妥隽藥滋欤瑳](méi)有他們的身份信息,沒(méi)法報(bào)個(gè)稅@董孝彬老師