學員朋友您好,,損益是按權責發(fā)生制進行確認的
我公司一次性支付了三個月房租4500元,會計分錄最準確的應該怎么做?這種的需要每個月攤銷嗎?還是可以一次性記在管理費,新公司剛成立的
老師你好,我租了一個辦公室,房租合計2萬元,這個房租是從1-12月份,那我賬務處理的時候能不能一次性做到管理費用里,還是分攤先做到預付賬款呢!
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營租賃來的,一個月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷,要怎么分攤,是管理費用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
老師,我們辦公室的房租是一季度付一次,租金分攤到每個月,怎么做賬呀
老師好:我們公司預付了一年的辦公室房租費,是一次性做費用,還是每月攤銷,怎么做會計分錄?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
每月要攤銷的,您好,借:預付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費用租金,貸:預付賬款