長(zhǎng)記錄進(jìn)項(xiàng)稅就可以哦。

老師,12月的差旅費(fèi)中有住宿專(zhuān)票及高鐵票這個(gè)月才來(lái)報(bào)銷(xiāo),專(zhuān)票已經(jīng)進(jìn)行勾選認(rèn)證了,15月的賬還沒(méi)結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)做在哪個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有一筆去年12月進(jìn)項(xiàng)稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證,但發(fā)票報(bào)銷(xiāo)實(shí)際在1月份,這樣賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅與實(shí)際認(rèn)證的金額有差異,怎么處理?
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專(zhuān)票,做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時(shí)做賬專(zhuān)票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄?
老師,請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi),有專(zhuān)票,但是進(jìn)項(xiàng)上月認(rèn)證了(可能只認(rèn)證未做賬務(wù)處理),但本月才報(bào)銷(xiāo),這個(gè)賬怎么做呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月收到的專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月勾選認(rèn)證但進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月怎么處理?
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷(xiāo),在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷(xiāo)的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票啊!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


借費(fèi)用 交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。 貸方其他應(yīng)付款