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老師,我家有一套房子出租,每月900元,住客要求開普通發(fā)票,可以在個人電子稅務局開具嗎?具體開縣性質是有形動產經營租賃(其他)嗎?

2023-09-13 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 09:32

您好,這個是可以電子稅務局開的,開不動產經營租賃

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快賬用戶9192 追問 2023-09-13 09:54

選不動產顯示不了數據怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:57

???上邊有提示嗎還是

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快賬用戶9192 追問 2023-09-13 10:03

沒有提示,空白的,沒得選

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:07

那你們上邊就一個有形資產嗎

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快賬用戶9192 追問 2023-09-13 10:32

有形資產是船車租憑的吧

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:35

嗯對是這意思的啊

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您好,這個是可以電子稅務局開的,開不動產經營租賃
2023-09-13
你好,不需要交的,在第10欄里面填寫。
2023-10-12
你們租賃出去確認了收入,這個分攤的時候,這個管理費用房屋租金1250,就應該改成主營業(yè)務成本房屋租金1250。
2023-03-02
您好, 1.實收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時一次性繳納增值稅的,所以您9月已經一次性申報繳納,以后沒有應稅收入就不需要繳納,零申報就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬,租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬
2021-01-17
同學你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產稅,應該和增值稅申報表那里的累計數對應起來。
2021-01-19
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