你好,是你的貨款嗎?如果是的話,借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 借銀 財務費用、手續(xù)費, 貸其他貨幣資金。
客戶掃碼付款到財付通,財付通隔一天轉(zhuǎn)入公司賬戶,怎么做賬
老師,公戶收到財付通的轉(zhuǎn)賬,我直接做如下分錄對嗎?
收到財付通轉(zhuǎn)入公司的錢,是散戶收入, 部分對外開票會計分錄怎么行,收到錢:借:銀行貸款,貸:預收賬款-財付通 確認收入怎么做賬
老師,公戶收到財付通轉(zhuǎn)入的款怎么做分錄?
客戶掃碼付款到財付通,財付通隔天轉(zhuǎn)到公司公戶,幾十幾百的,我們不開票,該怎么做分錄
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
是客戶微信付款到財付通,財付通到公司公戶
可以的,財付通你看一下是不是次日到賬,如果是的話,當天做第一個,第二天做第二個。
好的 明白 那我這種是個人不需要開票的 按你這樣做的話直接計入了收入,那當月就要全部交銷項稅了 是嗎
是的,是的,是這么做的。
老師你看我這樣做行嗎?銀行收到款:借銀行 貸方預收賬款-財付通 然后每月看進項票來確認收入 借預收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 這樣可以嗎?稅務上有沒風險
那你是不是少做了一部分收入?
因為有一部分手續(xù)費。
對,我這樣做就是按銀行實際到賬 主要是先做預收想著以進項票來控制確認收入 要不然每月的銷項會很大
你好,那你這種有風險。
好的謝謝老師指點
不用客氣,工作愉快。