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出口企業(yè)交附加稅的依據(jù)是根據(jù)上個(gè)月免抵退稅申報(bào)表中的免抵稅額計(jì)算嗎

2023-09-13 09:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 09:29

您好,對(duì)的,是這樣計(jì)算的

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您好,對(duì)的,是這樣計(jì)算的
2023-09-13
您好!增值稅申報(bào)表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計(jì)算出來的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
你好,本期申報(bào)增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
2022-11-07
同學(xué)你好 你這個(gè)一個(gè)是附加稅一個(gè)是增值稅肯定不一樣的
2021-11-11
同學(xué)你好,是的哦,是這里
2021-10-13
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