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出口退稅企業(yè)先申報(bào)增值稅,再申報(bào)免抵退稅,而附加稅的計(jì)稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報(bào)表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎

2023-02-09 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 23:53

您好!增值稅申報(bào)表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計(jì)算出來(lái)的,是系統(tǒng)自己生成的。

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您好!增值稅申報(bào)表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計(jì)算出來(lái)的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
你好,本期申報(bào)增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
2022-11-07
同學(xué)你好 按照收入計(jì)提的
2022-11-18
您好,對(duì)的,是這樣計(jì)算的
2023-09-13
同學(xué)你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎
2024-05-07
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