您好,這個的話,你們可以直接做收入啊,不是你們開的嗎
請問老師,單位收到勞務(wù)派遣公司的發(fā)票,是普票備注寫著“差額計稅”,但是項目名稱是“現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費,我認為應(yīng)該開成”人力資源服務(wù)*勞務(wù)費
請問我公司是人力資源公司,給對方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會計分錄如何做?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務(wù)派遣嗎? 2. 我司需要付勞務(wù)派遣費還是人力資源外包服務(wù)費? 3. 怎么計算雙方除人工成本外的稅費?人力資源公司是否能按差額計稅來開票?若能,那加在我司的稅費應(yīng)該怎么計算
我是人力資源公司。我開了一份差額征稅全額發(fā)票。是屬于殘保金的發(fā)票。 開具名稱是勞務(wù)派遣服務(wù)10000元。 我怎么做分錄。
老師你好,我們是物業(yè)公司的,沒有勞務(wù)派遣證,我們現(xiàn)在接到保安保潔外包合同,能開人力資源服務(wù)的差額征稅發(fā)票嗎
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費收入免稅嗎
是的我們開的。之前已經(jīng)幫代扣代繳了,現(xiàn)在需要開票讓對方付款。 借:應(yīng)收賬款——謀殘保金 貸,主營業(yè)務(wù)收入——殘保金 是這樣嘛
嗯對,就是這樣處理的