您好,這個(gè)的話,你們可以直接做收入啊,不是你們開的嗎
請(qǐng)問老師,單位收到勞務(wù)派遣公司的發(fā)票,是普票備注寫著“差額計(jì)稅”,但是項(xiàng)目名稱是“現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),我認(rèn)為應(yīng)該開成”人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問我公司是人力資源公司,給對(duì)方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務(wù)派遣嗎? 2. 我司需要付勞務(wù)派遣費(fèi)還是人力資源外包服務(wù)費(fèi)? 3. 怎么計(jì)算雙方除人工成本外的稅費(fèi)?人力資源公司是否能按差額計(jì)稅來開票?若能,那加在我司的稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
我是人力資源公司。我開了一份差額征稅全額發(fā)票。是屬于殘保金的發(fā)票。 開具名稱是勞務(wù)派遣服務(wù)10000元。 我怎么做分錄。
老師你好,我們是物業(yè)公司的,沒有勞務(wù)派遣證,我們現(xiàn)在接到保安保潔外包合同,能開人力資源服務(wù)的差額征稅發(fā)票嗎
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
是的我們開的。之前已經(jīng)幫代扣代繳了,現(xiàn)在需要開票讓對(duì)方付款。 借:應(yīng)收賬款——謀殘保金 貸,主營業(yè)務(wù)收入——?dú)埍=?是這樣嘛
嗯對(duì),就是這樣處理的