您好,對的,是這樣處理的,沒錯
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費用-招待費 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(進)13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費用-招待費113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅(銷項)13 3、結轉成本:借:主營業(yè)務成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務呢?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進去嗎?
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項關于丙公司對該項業(yè)務的會計處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
通過紅十字會將自己購買的庫存商品進行捐贈,借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品100 銷項稅13 公允價值140 這筆分錄視同銷售商品的收入、成本分別是多少?所得稅納稅調(diào)整時,分別應該調(diào)哪些項目呢?謝謝老師
公司買的礦泉水之類的捐贈物資,廠家開的普票,我捐贈之后應該怎么做會計分錄呢?我需要交銷項稅的話,我采購是借庫存商品100,貸銀行存款100.捐贈之后借營業(yè)外支出113貸庫存商品也是100,應交稅費-銷項稅13?是這樣嗎
老師你好,比如一家賓館,在攜程平臺賣房,網(wǎng)站 上銷售價100元,如果客房訂了,實際到賓館帳戶只有90元,剩下10元是平臺得,客人 入住后開發(fā)票,賓館開90元,然后平臺直接把平臺應收的10直接扣除,平臺會給賓館開服務費發(fā)票10元,賓館這個分錄該怎么做呢
關于工會經(jīng)費 具體怎么申報?我記得我們公司沒有工會,是不是就白交了?現(xiàn)在能給返回來?具體怎么反?我們每個月就交幾百
過戶的公司要把之前的章作廢重刻嗎
在產(chǎn)品電費剩下很多怎么辦
老師,當月進項足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個首次追索權是六個月還是兩年?追索權麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心