您好,對的,是這樣處理的,沒錯

老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實(shí)際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項(xiàng)關(guān)于丙公司對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
通過紅十字會將自己購買的庫存商品進(jìn)行捐贈,借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品100 銷項(xiàng)稅13 公允價值140 這筆分錄視同銷售商品的收入、成本分別是多少?所得稅納稅調(diào)整時,分別應(yīng)該調(diào)哪些項(xiàng)目呢?謝謝老師
公司買的礦泉水之類的捐贈物資,廠家開的普票,我捐贈之后應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?我需要交銷項(xiàng)稅的話,我采購是借庫存商品100,貸銀行存款100.捐贈之后借營業(yè)外支出113貸庫存商品也是100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅13?是這樣嗎
代賬公司上班,11月初的時候,有一個公司的業(yè)務(wù)同事已經(jīng)報稅了,但是還沒有處理發(fā)票(沒有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)專票有兩張,一張13個點(diǎn),一張1個點(diǎn)的)我來接手之后才將憑證錄入系統(tǒng),發(fā)票我怎么處理呢?如果進(jìn)項(xiàng)不急著抵扣,是不是就可以先不做勾選,發(fā)票認(rèn)證了,是不是意味著就要作為進(jìn)項(xiàng)抵扣來核算呢
個人的房屋出租給別人。怎么在電子稅務(wù)局代開租賃發(fā)票給對方?具體的操作流程是什么
我把個人名下的房屋出租給別人當(dāng)辦公室使用。對方要求我開公司名字抬頭專票給他。我可以開嗎?
老板把公司名下和個人名下的房屋出租給別人。對方要求開發(fā)票給他。請問個人名下的房屋和公司名下的房屋需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,一般納稅人可以給個人開專票嗎?
請問老師,總公司是一般人,分公司可以是小規(guī)模嗎
老師您好,小公司是不是老板不重視財務(wù)?
公司投資其他平臺200萬怎么寫分錄
老師我公司減資公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14號截止到2025年11月28日,那我提交減資資料是28那天提交還是29號才能提交資料呀
老師,一般納稅人開普票和專票交稅都一樣,那為啥有時采購明明開13或6的稅率,確不肯開專票,有什么原因嗎


好的,謝謝
不客氣的,祝您開心