您好,這個(gè)是不行的,一月份紅沖也得交稅
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn) 那么我第一個(gè)就開(kāi)45萬(wàn) 第二三個(gè)月就不開(kāi)了 這樣可以嗎
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們10月份剛辦理的稅務(wù)登記,我們10月11月12月這一季度銷售收入80萬(wàn),這一季度超過(guò)45萬(wàn)免征額了需要交增值稅,但我又聽(tīng)說(shuō)一年不超過(guò)180萬(wàn)可以免交增值稅,我們這種情況需要交增值稅嗎,我是河南的
你好,我10-12月份季度超過(guò)了45萬(wàn),但還沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在一月份,想沖紅12月底的一張發(fā)票,讓總額不超過(guò)45萬(wàn),這樣可以嗎?
你好,我是小規(guī)模納稅人,一季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅,10-12月份這個(gè)季度還沒(méi)上報(bào)匯總,發(fā)現(xiàn)總額超出了45萬(wàn),我可以一月份沖紅12月底的某張發(fā)票嗎?這樣季度就沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),就可以不交稅了,這樣可以的嘛?
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開(kāi)了一張9萬(wàn)元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄啊,12月份開(kāi)的,一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫