甲企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額是(27)萬(wàn)元
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,通過(guò)認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
甲自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)500萬(wàn)元,增值稅額65萬(wàn)元(2)國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬(wàn)元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬(wàn)元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無(wú)增值稅留抵稅額,外購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.
甲自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)500萬(wàn)元,增值稅額65萬(wàn)元(2)國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬(wàn)元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬(wàn)元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無(wú)增值稅留抵稅額,外購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.這是全部有沒(méi)有老師幫解答一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額 2000萬(wàn)元,出 口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣 4000方元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額 60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物適用稅率為 13%、退稅率為 10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅(()萬(wàn)元。 A. 70 B.120 C.400 D.450
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬(wàn)元。為生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬(wàn)元、稅額為390萬(wàn)元,上期期末留抵稅額60萬(wàn)元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬(wàn)元。
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。