您好,就是計(jì)算分析是吧
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購進(jìn)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元。外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬元。上一期期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬,出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬,計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營出口產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為6%。2019年6月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元,稅顏65萬元。6月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口貨物取得銷售額折合人民幣200萬元,上月增值稅留抵稅額10萬元,該企業(yè)當(dāng)期留抵稅額是多少? 希望老師寫出過程
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計(jì)稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請計(jì)算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.這是全部有沒有老師幫解答一下
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?