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2021.41號(hào)文說(shuō)投資收益合伙企業(yè)要按查賬征收,假如說(shuō)有家合伙企業(yè),好幾個(gè)股東收到的投資分紅,這個(gè)按35%繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?按查賬征收繳稅嗎?這個(gè)稅率比股東分紅20%還要高,為什么要按照35繳納呢?
您好!2022年度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳應(yīng)于3月31日前辦理。您作為辦稅人的景燕(成都)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)尚未申報(bào)2022年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。請(qǐng)盡快登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端通過(guò)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”模塊辦理。特別注意:同時(shí)取得綜合所得和經(jīng)營(yíng)所得的納稅人,可在綜合所得或經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)減除費(fèi)用6萬(wàn)元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,但不得重復(fù)申報(bào)減除。謝謝!怎么操作的?
A合伙企業(yè)一直是虧損狀態(tài),23年1月取得一筆投資分紅,入賬到“投資收益”科目。請(qǐng)問(wèn),A合伙企業(yè)取得B公司投資分紅,已經(jīng)穿透到個(gè)人合伙人和法人合伙企業(yè)繳納20%個(gè)稅。那針對(duì)”1季度因投資收益“金額大,扣除1季度成本成本費(fèi)用后造成的報(bào)表盈利,預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),是否根據(jù)1季度報(bào)表的盈利金額作為應(yīng)納稅所得額,并以累進(jìn)稅率預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問(wèn):合伙企業(yè),從投資的全資子公司處得到的分紅,自然人股東要按20%繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,年度匯算清繳時(shí),稅率35% ,已經(jīng)完成20%繳稅的分紅所得,應(yīng)該怎么處理呢?是年度應(yīng)納稅所得額中扣除這部分么?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 支付的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅該怎么做賬呢 比如年度匯繳申報(bào) 兩個(gè)股東應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅款45元 她們自己付款還是得公司銀行存款支付 這個(gè)分錄又怎么做 這個(gè)算公司的費(fèi)用嗎,要怎么做賬 怎么分紅,怎么做分錄 有點(diǎn)懵,不知道頭緒 謝謝
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
您好,分紅,對(duì)于合伙人,自然人統(tǒng)一按20%
不計(jì)入應(yīng)納稅所得額
那應(yīng)該在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)營(yíng)所得 下的 哪個(gè)位置填報(bào)呢? 我沒(méi)找到地方
那年度匯算清繳時(shí),收入金額是不包含分紅的,是么?
您好,是的,這個(gè)部分不參與應(yīng)納稅所得額計(jì)算的
那應(yīng)該在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)營(yíng)所得 下的 哪個(gè)位置填報(bào)呢? 我沒(méi)找到地方
請(qǐng)問(wèn):分紅在申報(bào)繳納20%個(gè)稅后,就可以直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給合伙人么?
您好,這個(gè)不在經(jīng)營(yíng)所得里體現(xiàn)
是在個(gè)人所得稅app操作申報(bào)分紅