借:咨詢費(fèi)?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
去年12月我收到的住宿費(fèi)專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)沖紅了這張發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理呢?
供應(yīng)商紅沖了,上月開票內(nèi)容A\\B\\C\\D的發(fā)票;本月全部沖銷,又重開了;上月發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣。那么 本月收到的 紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,怎么處理? 業(yè)務(wù)怎么處理?
老師,你好,想跟您咨詢一下,上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)退回來(lái)沖紅重新開,那收到的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要怎么處理?沖紅的發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?需要另外放還是要放憑證里面做附件?
老師好,收到一張紅沖發(fā)票,是咨詢費(fèi)發(fā)票上月已抵扣,本月收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
已經(jīng)付款了,款也退回來(lái)了,摘要寫什么呀?
就寫退咨詢費(fèi) 借:管理費(fèi)用 -咨詢費(fèi)?負(fù)數(shù) ? ? ? 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ??
嗯?這樣借貸是不是不平了呀,是不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
就是那樣做的哈,銀行存款是正數(shù)
哦哦,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。