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去年12月我收到的住宿費(fèi)專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)沖紅了這張發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理呢?

2020-05-04 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-05-04 14:53

這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 14:56

老師 那我年報已經(jīng)報了 怎么更正呀

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 15:08

之前的那張發(fā)票怎么沖銷 對方要寄紅字發(fā)票給我

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齊紅老師 解答 2020-05-04 15:33

這個的話,金額不大。去年的賬,不用調(diào)整的。直接在今年沖回,就可以了哦

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 15:39

老師 今年沖回的金額就是按你說的分錄嗎 1166的發(fā)票,稅額66元

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齊紅老師 解答 2020-05-04 15:41

嗯嗯,是這樣處理的呀

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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