你好,這個自己保存好了就可以的。負(fù)數(shù)發(fā)票的第二三聯(lián)也是自己保存好了,第一聯(lián)拿來作賬。
老師我想問一下,我們開出去發(fā)票次月紅沖了,然后又重新開具了,那分錄應(yīng)該怎么做,那個客戶退回額抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)應(yīng)該放在那筆分錄后面做附件?
老師好,節(jié)日快樂!我想問下現(xiàn)在有發(fā)票要沖紅,退回來的發(fā)票,我做賬的時候應(yīng)該把退回的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)怎么做賬呢,放到哪里呢?
上個月開了銷售發(fā)票,但是這個月對方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和作廢的票一起單獨(dú)存放?重新開的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)如何處理,要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨(dú)存放?
請問老師,5月開具專用發(fā)票,開錯了,到6月作了紅沖,重新開具正確的,那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧?然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方客戶要退回來,附在6月紅部的發(fā)票里面吧?
老師您好,請問我們上個月開了張票,本月因為開錯了所以沖紅了,原來藍(lán)色發(fā)票退給我們了,那么退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),應(yīng)該怎么處理
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
不需要放憑證里面,如果放了沒有關(guān)系吧!
你好,對的是的,放了也沒有關(guān)系的。