你這邊正常紅沖當(dāng)月的銷售收入就是
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人開出發(fā)票,跨年沖紅的分錄一般是怎么做???開出發(fā)票的分錄是 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅
老師,您好,我收到了一張賣方開出的沖紅發(fā)票,未付款,之前的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)收入46329.93進項稅:5753.07貸:應(yīng)付賬款52080,現(xiàn)在收到了對方的紅沖發(fā)票需要怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,去年有一筆254000元的收入(給對方開了票的)電器設(shè)備銷售,跨年后對方不要了,我們又把254000退給他了,票跨年紅沖了,這筆賬怎么記
老師,小規(guī)??缒昙t沖工程服務(wù)票,怎么記賬啊,對方單位入賬是其他應(yīng)收款,我們這邊紅沖了要怎么做分錄???
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
但是我們還 沒有退錢,就先紅沖當(dāng)月的銷售收入就行了是吧
沒退錢就掛預(yù)收賬款