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老師,小規(guī)??缒昙t沖工程服務(wù)票,怎么記賬啊,對方單位入賬是其他應(yīng)收款,我們這邊紅沖了要怎么做分錄???

2023-09-11 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-11 15:54

你這邊正常紅沖當(dāng)月的銷售收入就是

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快賬用戶3433 追問 2023-09-11 15:56

但是我們還 沒有退錢,就先紅沖當(dāng)月的銷售收入就行了是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-11 15:58

沒退錢就掛預(yù)收賬款

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你這邊正常紅沖當(dāng)月的銷售收入就是
2023-09-11
你好,就是其他應(yīng)付款不用支付了是嗎?
2020-09-01
你好。做一筆負數(shù)的。。收入分錄就行。
2023-03-16
借利潤分配未分配利潤、 應(yīng)交稅費、未交增值稅, 貸應(yīng)收賬款。
2022-04-07
財務(wù)簡直就是無語的了,明明就是12月的發(fā)票,補開還是不能改變成本費用應(yīng)該做到23年
2024-03-25
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