你好。做一筆負(fù)數(shù)的。。收入分錄就行。
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
小規(guī)模納稅人,去年11月有一筆銷售,對(duì)方開始說暫不開票,放在其他應(yīng)付科目里,今年3月就把這筆款做了無票收入,現(xiàn)在對(duì)方還說暫不開票,我怕拖太久,考慮把這筆銷售開出來,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,申報(bào)增值稅怎填
老師,去年12月開錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師,我去年收到對(duì)方去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說稅局打電話說這家公司開的發(fā)票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發(fā)票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時(shí)候把他們紅沖的發(fā)票還有新開的發(fā)票放到去年的賬里面可以嘛,因?yàn)槲胰ツ暌驳挚鄱惤鹆耍步Y(jié)轉(zhuǎn)成本了
小規(guī)模納稅人,去年有一筆254000元的收入(給對(duì)方開了票的)電器設(shè)備銷售,跨年后對(duì)方不要了,我們又把254000退給他了,票跨年紅沖了,這筆賬怎么記
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
應(yīng)該記在去年年底還是今年 年初?
。這筆分錄做在今年。