借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 貸應(yīng)收賬款。
小規(guī)模納稅人開出普票的會(huì)計(jì)分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對(duì)嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
你好老師,請(qǐng)問小規(guī)模先開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人請(qǐng)問后期收到款的會(huì)計(jì)分錄是?
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師,小規(guī)模納稅人開出發(fā)票,跨年沖紅的分錄一般是怎么做???開出發(fā)票的分錄是 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
老師,跨月沖紅發(fā)票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
是不是還需要先紅字寫一遍之前的分錄,然后再正常寫一遍你剛說(shuō)的分錄?
不是的,我上面寫的分錄已經(jīng)是做相反的分錄了,是籃子。
我上面的分錄就是紅沖的業(yè)務(wù)。
哦哦,好的,那不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
哦,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),我寫的那一個(gè)就可以的。
一般咱學(xué)堂的學(xué)員,他們都是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,只要不是特殊行業(yè)的, 我們都是回復(fù)的, 利潤(rùn)分配不用以前年度損益調(diào)整。
哦哦,好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。