您好,這個就是剩下的不交易了嗎?還是交易了,沒收到錢
老師,請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對應的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師請問一下,我們做了無票收入,但這個月客戶又喊我們公司把票開給開,我們在紅沖的時候是把金額全部沖完還是要留一小部分不紅沖?
老師,意思是可以開票金額大,客戶付款金額小,但是不能付款金額大,發(fā)票金額小是嗎那我現(xiàn)在就是屬于發(fā)票多開著100呢,然后又因為電子普票改成全電票了,我又沖紅不了,請問我要怎么辦呢
請問一下老師,客戶付了定金要開全額發(fā)票,但是開過后一直沒付尾款,小規(guī)模這個發(fā)票跨季度可以紅沖發(fā)票嗎 就是部分紅沖
6月和客戶簽訂銷售合同后對方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對方未入帳抵扣。請問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
怎么查詢要申報的稅種呢
老師,請問一下嗯,這個其他應付款,錢自國的貸方余額是28萬多,也就是他欠公司28萬多發(fā)票,對嗎?
老師這道題怎么算的?沒看懂
老師,公司轉(zhuǎn)讓土地,為什么沒有涉及所得稅呢?取決于什么來決定?
老師好,請問下,比如截止二季度公司利潤250萬,然后買了50萬固定資產(chǎn),二季度一次性扣除,那么二季度的應納稅所得額是200萬,然后截止三季度利潤是280萬,那截止三季度應納稅所得額是280萬還是230萬?
老師,你看一下圖開這些廣告服務的發(fā)票是不是一個季度開超6萬,就按2%的交稅?
老師,我公司是噴涂加工行業(yè),客戶是徐工集團,業(yè)務主要就是徐工進來的裸車我們提供部分油漆和部分輔料(比如清洗劑,擦鏡布,標牌,還有些日用雜品),最主要是人工成本,我們之前都開13個點的噴涂加工,現(xiàn)在客戶要求開稅務編碼是人力資源服務,這是6個點的吧,我們能這樣做嗎?
請問老師,我們公司2022年到2025年的物管費,由于物業(yè)的原因,到今年子6月份才一起交納,物業(yè)開了8萬多的物業(yè)費,那么我這8萬多的物業(yè)費一次入費用還是分多次攤銷比較好???
老師好!請問繳納企業(yè)所得稅,需要計提?分錄怎么寫?謝謝!
老師,我們3年所得稅忘記計提了,24年我計提是怎么寫會計分錄呢
剩下的不交易了,只收到了定金
那你這個是可以部分紅沖的
這個全額發(fā)票是本季度開的,下個季度再紅沖,報稅的話應該沒什么影響吧
報稅的時候沒有影響的