企業(yè)申報(bào)有問(wèn)題都可以的 你電子稅務(wù)局抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了沒(méi)有?
我想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,前幾個(gè)月我們公司會(huì)計(jì)報(bào)異地工程預(yù)繳稅費(fèi)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了稅務(wù)機(jī)關(guān),(是同個(gè)市區(qū)但稅務(wù)機(jī)關(guān)不同),老板考慮到路遠(yuǎn)說(shuō)不去辦退稅了??梢詥??但是正確的稅務(wù)機(jī)關(guān)我還要申請(qǐng)外經(jīng)證還要補(bǔ)報(bào)異地稅呀,那稅務(wù)會(huì)計(jì)那邊報(bào)稅那里跟電子稅局的數(shù)又對(duì)不起來(lái),怎么辦呢?
民辦非盈利小學(xué),增值稅免稅,之前年度的學(xué)費(fèi)收款沒(méi)開發(fā)票,本年補(bǔ)開了,但是導(dǎo)致開票收入大于所得稅申報(bào)收入,電子稅務(wù)局提醒異常,現(xiàn)在想通過(guò)更正以前年度增值稅報(bào)表,填寫未開票收入,今年補(bǔ)開票的,負(fù)數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風(fēng)險(xiǎn)提示,就確認(rèn)無(wú)誤,行不?
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
電子稅務(wù)局申報(bào),附表二的數(shù)據(jù)是正確的,申報(bào)總提示數(shù)字不對(duì)。我就選擇異常轉(zhuǎn)辦了。這個(gè)異常轉(zhuǎn)辦有什么要求不?
我單位上個(gè)月收到一個(gè)異常發(fā)票,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)稅額,我在附表二23欄23a填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù),為什么申報(bào)的時(shí)候,提示強(qiáng)制監(jiān)控,與實(shí)際不符,是哪里的問(wèn)題
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?