你好 ;? ? ? ? 可以的;? ?那你們就去? ? 稅務(wù)局大廳那邊去 報? 轉(zhuǎn)出就行了。? 你 系統(tǒng)操作不了。 你沒法報的; 去大廳報哈? ?
公司取得一張異常憑證是在9月份,但是稅務(wù)通知書是在1月份,按稅務(wù)局要求去柜臺在9月份作轉(zhuǎn)出了,相當(dāng)于更正了9月份的申報表,現(xiàn)在1月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報表作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符,對比異常
老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項稅額。像這樣8月記入進(jìn)項稅科目是否可以?申報增值稅時,有無影響,是否會導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對不上?有差異的話,報稅時進(jìn)項稅是按賬上的報,還是按電子稅務(wù)局平臺上的數(shù)報?
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
上個月按照稅務(wù)局要求更正去年8月的報表,已經(jīng)交完稅款和滯納金了,我想問當(dāng)期出現(xiàn)對比異常怎么辦
?你好; 去大廳處理 ; 這個就是因為與系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對失敗了。 導(dǎo)致你們對比異常; 你系統(tǒng)報不了的??
大廳不給申報,不受理申報
?你好 ; 那你系統(tǒng)也沒法報的; 你只能手動來處理 ;如果你系統(tǒng)提示風(fēng)險 ;你沒法處理的;或者是強(qiáng)制處理 ;? ??