您好,這個的話,是屬于正數(shù)的這個的
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
請問老師稅務申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進項稅額明細)第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
我填寫的正數(shù),申報提示強制監(jiān)控,咋回事
截個圖我看看吧,這個轉出,本身就是附表二的正數(shù)才對的,不是負數(shù)
這個是我截的圖
哪個是金額不一樣,不是位置不一樣,你是不是金額寫錯了
我金額是按著稅務給的金額填的
是寫的231.19? 這個數(shù)據(jù)嗎請問
我收到這個,稅所說23a,填寫231.19,結果我10月份申報的時候,就填了,沒問題,后來給我打電話,說弄錯了,11月申報再填,先把10月份的改回去,改成0,11月份再申報,結果就強制監(jiān)控
是寫的這個,231.19
還在嗎,老師
那應該是你之前10月填錯了,現(xiàn)在提示的,現(xiàn)在不是可以就算強制也能申報嗎
可是我把10月份的改過來了,也已經(jīng)通過了,現(xiàn)在申報提交不了
那就是系統(tǒng)監(jiān)控對比,發(fā)現(xiàn)你本身轉出又修改了,這個提示原因,相當于一個風險警示
本身你填的金額是沒錯的
這個情況需要你跟專管員聯(lián)系,讓他們接觸10月份申報異常的情況,你就可以正常填寫了
就是你這個231.19填寫本身是沒錯的,只是系統(tǒng)監(jiān)控到了你之前哪個月份的修改
我修改的10月份,就是人工審核通過的,那還跟專管員聯(lián)系,上午聯(lián)系,說不清楚,讓我去柜臺
嗯對,你上午跟他聯(lián)系了是吧,然后電話里他應該沒理解清楚,需要讓你去柜臺操作是吧
你最好是現(xiàn)在打一個,因為今天是申報最后一天,先跟他說一下,別讓他有滯納金
好的,上午我已經(jīng)申報了,我以為填寫了,就通過了,剛剛我不放心,又登上去看了一下,結果我那一欄填的0,我修改完,提交還是強制,那我聯(lián)系專管員,謝謝
你現(xiàn)在先聯(lián)系一下,別讓他給你到明天弄成滯納金,那樣就麻煩了,本來是小事
聯(lián)系了,說是必須要去現(xiàn)場,還說先讓我別改十月份的呢
一般收到異常發(fā)票,是當月轉出,還是次月轉出啊
那你就聽他的就行,明天過去修改就沒事的