久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,當(dāng)計提的工資數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,報稅了,但是到這實際發(fā)放的時候與計提的數(shù)不相符,應(yīng)該怎么辦啊?

2023-09-08 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-08 10:41

您好,具體是什么差別呢?

頭像
快賬用戶2549 追問 2023-09-08 10:47

老師,有個人的工資,因為之前我們老板個人借他的錢,不是走的工戶,但是他不干了,工資就不能給他開了,我這個賬該怎么走?。?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-08 10:48

意思是計提了,但是實際不是工資對嗎

頭像
快賬用戶2549 追問 2023-09-08 10:54

對的老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-08 10:54

那就把這個人計提時候的工資沖銷了就行

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,具體是什么差別呢?
2023-09-08
同學(xué)好 多計提的沖回就可以了,做相同分錄的負(fù)數(shù)
2022-03-03
你好 紅沖多計提的 成本跟著當(dāng)月的紅沖就可以
2021-12-11
你好,印花稅不需要計提,實際繳納的時候計入? 稅金及附加? 核算? 你需要把計提的分錄沖銷
2023-01-11
你好,按0申報就是了哈
2023-08-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×