同學(xué)好 多計提的沖回就可以了,做相同分錄的負(fù)數(shù)
老師你好,比如公司11月份工資是12月發(fā)放,在11月份計提工資,12月實際發(fā)放工資的時候才計提工會經(jīng)費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經(jīng)費吧!
你好老師,我計提工資的時候是按照上月的工資表的應(yīng)發(fā)工資計提的,結(jié)果在實際發(fā)放工資的時候有考勤扣款,實際發(fā)放比計提的少,相當(dāng)于我多計提了,這個怎么弄?
老師好 做計提工資的時候 和發(fā)工資的時候 計提的是應(yīng)發(fā)數(shù) 發(fā)的時候是實際發(fā)的數(shù) 中間的考勤扣款怎么做呢
計提的時候掛賬了扣的員工工資,結(jié)果發(fā)放的時候按照實際工資走的管理費用,這個計提掛賬的怎么平?
你好,老師,上月計提工資比實際發(fā)放的少了,怎么做會計分錄。反過來,上月計提工資比實際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?