你好,是的,發(fā)放的下個(gè)月開始申報(bào)。 你不發(fā)放的話就先計(jì)提。
老師問一下,現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)不太好,壓了好幾個(gè)月的工資,但是每個(gè)月工資都在申報(bào)個(gè)稅。這樣的話工資做計(jì)提嗎?還是發(fā)放的時(shí)候在做計(jì)提。
我們單位發(fā)工資不固定,有時(shí)候一個(gè)月發(fā)兩次,有時(shí)候兩個(gè)月都不發(fā),但是每個(gè)月都做工資表,每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)好了發(fā)放的時(shí)候,發(fā)放的金額還會(huì)有變動(dòng)?,F(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請(qǐng)問該怎么調(diào)整?
老師 申報(bào)個(gè)稅在當(dāng)月(用計(jì)提工資申報(bào)的),實(shí)際發(fā)放在下月,造成了時(shí)間上的差異,我做一個(gè)月的零申報(bào)可以調(diào)為正確的時(shí)間,但這樣做有風(fēng)險(xiǎn)么
老師您好,我忘記申報(bào)2022年11月份個(gè)稅了,在申報(bào)12月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報(bào)了,因?yàn)閭€(gè)稅一直是零申報(bào),去稅管員哪里的時(shí)候又找了幾個(gè)人做的工資表,沒想到申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了,現(xiàn)在情況是我實(shí)際并沒有做11月的工資,但是又有個(gè)稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
老師 您好,想請(qǐng)問您個(gè)問題,關(guān)于個(gè)稅 申報(bào)的, 比 4 月工資,5月初發(fā)放,那我在5 月還需不需要申報(bào)4月的個(gè)稅? 是在實(shí)際發(fā)放的次月 ,也就是6月才申報(bào)4月的個(gè)稅,還是怎么搞? 還是說當(dāng)月計(jì)提,不管發(fā)不發(fā),下月都給他報(bào)了? 這個(gè)賬務(wù)是不是要跟實(shí)際個(gè)稅申報(bào),保持一致?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)提了四個(gè)月了,這四個(gè)月現(xiàn)在不發(fā)放了,應(yīng)該怎么處理
你好,這個(gè)沒關(guān)系,先掛在賬上就可以了。
一直掛著嗎,已經(jīng)確定不發(fā)了,以后也不會(huì)補(bǔ)發(fā)了
你好如果確定不發(fā)了也不補(bǔ)發(fā)的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
申報(bào)的個(gè)稅怎么弄?
你好,其實(shí)正規(guī)來說沒有發(fā)放的時(shí)候是不需要申報(bào)個(gè)稅
那就是勞務(wù)報(bào)酬,發(fā)放了在申報(bào)個(gè)稅,沒有發(fā)放就不用申報(bào)個(gè)稅了是吧?
你好,是的,就是這樣子理解。
那現(xiàn)在申報(bào)了的這個(gè)個(gè)稅怎么處理
你好,如果已經(jīng)申報(bào)了,你就只能做發(fā)放。
現(xiàn)在是確定不發(fā)放了,這種能處理嗎
你好,你可以去更正申報(bào)。
從24年九月份開始就不發(fā)了,這幾個(gè)月的都要進(jìn)行更正申報(bào)嗎
你好,正規(guī)的做法就是這樣子。
那計(jì)提的分錄應(yīng)該怎么處理?
你好計(jì)提的時(shí)候,比如他給你們做銷售,你就借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。
我的意思是這筆現(xiàn)在不發(fā)放的勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用,之前一直在計(jì)提,就像計(jì)提工資一樣的都在計(jì)提,現(xiàn)在確定不發(fā)放了,已經(jīng)做了計(jì)提的這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用怎么處理呢?
你好,這個(gè)你轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入