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早上好,老師,我公司承接一項(xiàng)商演活動(dòng),購(gòu)入飲用水和茶葉、飲料,以供活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)人員飲用,取得增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,以上商品是否需要視同銷售?謝謝

2023-09-08 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-08 08:39

你好,活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)是你單位職工吧?如果是的話,不需要視同銷售做福利費(fèi)不允許抵扣的。

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快賬用戶5612 追問 2023-09-08 09:08

不是我單位職工,是我單位承接一項(xiàng)游戲賽事,有收入的,為舉辦賽事購(gòu)買以上飲用水、茶、飲料取得增專發(fā)票是否可以抵扣,是否需視同銷售?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:13

那這是給客人的嗎?如果是的話,你們的收入包含著這一部分可以啊,如果不包含的不行。

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快賬用戶5612 追問 2023-09-08 09:28

不送,就是現(xiàn)場(chǎng)人員飲用,也算承接活動(dòng)的成本支出,所以這塊的商品是否可抵扣進(jìn)項(xiàng),是否視同銷售?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:29

需要的需要視同銷售的。

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你好,活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)是你單位職工吧?如果是的話,不需要視同銷售做福利費(fèi)不允許抵扣的。
2023-09-08
你好,同學(xué)。你的題目是什么呢
2021-12-21
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-30
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-30
你好,題目的計(jì)算過程如下
2020-03-24
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