同學,你好 這個要看軟件的,一般都是備份所有的
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據要以我們現(xiàn)在的數(shù)據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據申報還是零申報?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師我們科技有限公司小規(guī)模納稅人,四月份新開的分公司,就企業(yè)所得稅合并申報,其他單獨申報,我現(xiàn)在填資產負債表,五月份收到了49萬,開了票,轉給分公司10萬,收到利息100多元,其他固定資產等等都是0,我不知道怎么填呢,還有這個數(shù)據是根據這三個月填還是一個月一個月填
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據,這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導出他們之前錄入的境內人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師,請問我們企業(yè)之前是其他公司做的賬,他們是有很多企業(yè),我讓財務導我們公司申報個稅的數(shù)據備份,我這邊好方便備份到新電腦上,請問能單獨備份我們一家的數(shù)據嗎?代賬財務說一備份就把所有企業(yè)的數(shù)據都備份了無法單獨操作,請問是這樣嗎?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方沒有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結轉的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結轉了,還有工資多記了355元,財務報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
那意思是備份不了一家的了嗎?好吧
同學,你好 嗯嗯,是的
好吧!謝謝老師
不客氣,祝工作順利