你好,這個一般是指服務業(yè)或者制造業(yè)有這個政策的
允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額 這是什么意思
什么可以按照當期可抵扣進項稅額加計5%或10%抵減應納稅額
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。這句話是什么意思
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。我公司屬于高新技術企業(yè),這個月繳增值稅應該怎樣抵減?
稅務交材料,關于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。 三、先進制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計算一般計稅方法下的應納稅額(以下稱抵減前的應納稅額)后,區(qū)分以下情形加計抵減: 1.抵減前的應納稅額等于零的,當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減;
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務招待費,在購進和領用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應付款轉營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結算方式是人民幣,報關單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當期應納稅所得額是20,應該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產,幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務轎車可以抵扣進項稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術服務~技術開發(fā)費;研發(fā)和技術服務~技術服務費,分別記什么科目呢
個體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產范圍承擔責任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?