您好,同學,請稍等下
為什么資產負債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不想等,資產負債表是平的
老師,三大報表的勾稽關系?我感覺我的資產負債表和利潤表不匹配。資產負債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當中利潤的累計額應該等于資產負債表的期末數(shù)額。但是我的資產負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關系。是什么?
資產負債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產負債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因為當月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產負債表和利潤表算對平了啊?
老師,資產負債表的是平的,但是負債表中未分配利潤金額不對。怎么處理
科目余額表是平衡的,資產負債表不平,對比下來發(fā)現(xiàn)不平差異是資產負債表的未分配利潤沒有數(shù)據(jù),科目余額表有,這是不是我的取數(shù)有誤,這樣我的資產負債表未分配利潤該怎么取數(shù)呢
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
你好,你從哪里判斷他不對的?
所有者權益的合計金額不對
能發(fā)圖片嗎
老師,這個有問題的原因在哪
老師,報表未分配利潤有問題。應該看哪些科目
你好,那不對,你科目余額表,你看下本年利潤的余額加上期初未分配利潤等于期末未分配利潤吧。
就是不對,報表勾稽關系有誤
你好,那你看一下你是不是用以前年度損益調整,或者是未分配利潤調整過以前年度的損益科目。