你好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一般取“年初未分配利潤(rùn)”%2B利潤(rùn)表的“本年利潤(rùn)”,參考結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤(rùn)我是填的利潤(rùn)變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤(rùn)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),試算就是不平衡
年末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),科目余額表是平的,刪除這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù) 不等于利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表算對(duì)平了???
資產(chǎn)負(fù)債表不平,和科目余額表核對(duì)后,科目余額表利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)金額相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額,沒(méi)有未接轉(zhuǎn)的損益,這怎么解決
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加上本年利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn),我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒(méi)有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤(rùn),這種情況正確嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)