不是直接改,是要做調(diào)整分錄,把原來(lái)應(yīng)付賬款的余額調(diào)整到預(yù)付賬款。
前6個(gè)月的賬把預(yù)付賬款寫(xiě)成了其他應(yīng)收款,用錯(cuò)科目了,但是都平了,不欠款也不欠票,那這種情況還要不要改賬,把其他應(yīng)收款改成預(yù)付賬款?謝謝
應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款只用一個(gè)的話,選預(yù)付賬款。是不是把還是應(yīng)付的改成預(yù)付就行了,金額不用變動(dòng)
之前只預(yù)付了40000元,這次貨款要130455,怎么這邊變成了預(yù)付賬款130455元,不應(yīng)該是預(yù)付賬款40000,應(yīng)付賬款90455嗎
之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
小規(guī)模納稅人開(kāi)出了專票,怎樣計(jì)提增值稅,具體分錄?是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款?應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付只能統(tǒng)一用一種?是不是用了預(yù)付就只能選擇預(yù)收?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報(bào)二季度的報(bào)表 ,這筆費(fèi)用放到所得稅費(fèi)用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒(méi)有再付租金,6月開(kāi)始我司租給了B租客,請(qǐng)問(wèn)4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開(kāi)始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費(fèi) *訴訟代理*顧問(wèn)費(fèi)。這倆種費(fèi)用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個(gè)裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過(guò)戶給別人,開(kāi)了10000的發(fā)票,我申報(bào)他名下個(gè)體戶的所得稅時(shí),這10000的收入也帶出來(lái)了,那么,這10000元自然人名下的開(kāi)票收入,需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問(wèn)個(gè)人買的,沒(méi)有發(fā)票,我可以用公司賬戶會(huì)給他個(gè)人賬戶嗎,到時(shí)匯算調(diào)增
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn),下半年不開(kāi)票,那扣除60000,怎么填
就是我現(xiàn)在不調(diào)賬,我現(xiàn)在只想用兩個(gè)往來(lái)。先把目前的賬做好。后面調(diào)整的時(shí)候再改
每個(gè)月最好看一下余額。
我看了之前預(yù)收預(yù)付都用了,我咋做啊,現(xiàn)在能只用其他應(yīng)付款,或者其他應(yīng)付款嗎?
預(yù)收預(yù)付用了就不用管啦,那就剩下應(yīng)收應(yīng)付