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之前會計做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個科目,把預(yù)付的貨款計入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款科目余額為負數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負數(shù)沖平

2023-12-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 14:45

沖平之前的應(yīng)付賬款的負數(shù)余額; 設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來記錄預(yù)付的貨款。

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 14:46

這樣做沒有什么問題吧?還是說繼續(xù)按著之前會計的處理方式,還是計入應(yīng)付賬款,不設(shè)立預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:49

同學(xué)你好 這個沒有什么問題

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 14:50

如果按之前會計的處理方式,資產(chǎn)負債表上就是應(yīng)付賬款是一個負數(shù),這樣有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:54

同學(xué)你好 這個不能是負數(shù) 重分類才可以

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 14:55

嗯,但是之前的財務(wù)申報報表就是沒有重分類,就直接按這個負數(shù)申報的

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:57

這個不能按負數(shù)的

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 15:01

好的,那我現(xiàn)在就設(shè)立預(yù)付賬款科目,新付的貨款入預(yù)付賬款,不再入應(yīng)付賬款了

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:05

只要重分類就可以了

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 15:06

那意思是不用設(shè)立預(yù)付賬款科目,還是入應(yīng)付,申報時候把報表重分類?那這樣重分類之后申報和之前財務(wù)申報的就不鏈接了

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:10

同學(xué)你好 重分類就可以了

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 15:11

沖平之前的應(yīng)付賬款的負數(shù)余額; 設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來記錄預(yù)付的貨款。不能按你剛說的這樣來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:15

同學(xué)你好 直接重分類最好哦

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快賬用戶7560 追問 2023-12-13 15:18

不重分類不行嗎?重分類的話有些不知道系統(tǒng)是怎么重分類的

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:21

這個盡量還是重分類

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