你好,建議紅沖再重新開(kāi)之前的發(fā)票,留一個(gè)復(fù)印件。
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,9月份銷售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi),我們公司10月份,做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來(lái)可以嗎?
老師好,7月已入賬的固定資產(chǎn),8月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤認(rèn)證不了,發(fā)票退回重新開(kāi)具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入,不調(diào)整折舊,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)上月已入賬的14張電子發(fā)票(通行費(fèi))且在8月認(rèn)證勾選抵扣,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題。讓經(jīng)辦人去重新開(kāi)具這14張票呢,他又將上月其他正確的通行費(fèi)發(fā)票全部都紅沖并重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票。 我在本月是否是,紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢? 紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行 但是上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中還含有6月開(kāi)具的正確發(fā)票啊,且已抵扣。
你好 咨詢您個(gè)問(wèn)題 我開(kāi)了電子普票A4紙打印出來(lái)后發(fā)現(xiàn)忘了填寫(xiě)收款人 收款銀行賬號(hào)都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來(lái),就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒(méi)有填寫(xiě),可能會(huì)影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問(wèn)題,因?yàn)榘l(fā)票是法定的財(cái)務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開(kāi)具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫(xiě)正確。 謝謝 那我開(kāi)錯(cuò)了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開(kāi)具正確的藍(lán)色發(fā)票
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,方便問(wèn)嗎?之前入賬的發(fā)票,檢查開(kāi)具有誤,現(xiàn)重新開(kāi)具的發(fā)票,拿回來(lái)可以放入原憑證后面嗎?比如6月入賬(有誤發(fā)票)現(xiàn)開(kāi)來(lái)9月正確發(fā)票?;蛘邲_銷原憑證,再做一個(gè)新的憑證,哪個(gè)更合適?
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
也就是說(shuō),先沖之前憑證,之前有誤發(fā)票留個(gè)復(fù)印件放在之前憑證后面。然后,再做一個(gè)相同憑證,把重開(kāi)正確的發(fā)票附在后面。
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝郭老師
不要客氣,工作愉快。