你好,這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票是普通發(fā)票的嗎?
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無(wú)任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請(qǐng)問(wèn)對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請(qǐng)看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來(lái)就說(shuō)什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒有開錯(cuò)過(guò)發(fā)票嗎?
老師您好!公司8月份購(gòu)買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師好,7月已入賬的固定資產(chǎn),8月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤認(rèn)證不了,發(fā)票退回重新開具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入,不調(diào)整折舊,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi),我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費(fèi)1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
請(qǐng)問(wèn)公司注銷時(shí)賬上既有無(wú)法收回的應(yīng)收賬款30萬(wàn),也有無(wú)法支付的應(yīng)付賬款35萬(wàn),需如何處理,能互抵嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊(cè)的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個(gè)客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時(shí)開的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請(qǐng)問(wèn):我們公司出差辦事請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo),車票開個(gè)人名稱可以從我們公司報(bào)賬嗎
專票需要做賬務(wù)處理 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,然后再做發(fā)票的, 借固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款
之前的折舊不用動(dòng),從八月份開始做折舊就可以的。
專用發(fā)票
給你回復(fù)了看到了。
金蝶是卡片是錄入的,之前的憑證改不了,也做不了負(fù)數(shù),如果做固定資產(chǎn)減少操作,再增加固定資產(chǎn)就實(shí)質(zhì)意義不一樣了
主要是你不做賬務(wù)處理的話,你的發(fā)票沒法用,你的發(fā)票不能放到六月份的憑證后面,發(fā)票不允許提前。
老師,直接把9月的發(fā)票附在7月入賬的月份不可以是嗎
不可以的,發(fā)票不允許提前做,你這樣的話,稅務(wù)局查到會(huì)要求你們寫說(shuō)明的。
但是減少固定資產(chǎn),再增加固定資產(chǎn)操作!這樣8月計(jì)提過(guò)折舊了,重新入賬也不對(duì)吧
實(shí)際業(yè)務(wù)沒錯(cuò)的
能不能就把這筆固定資產(chǎn)的稅額,做一正一付的分錄
說(shuō)明發(fā)票有誤
發(fā)票有問(wèn)題 你固定資產(chǎn)之前買來(lái)了 可以折舊 不影響 可以
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。