您好,同學(xué),請稍等下

老師,我們公司是一家生產(chǎn)制造型企業(yè),主要是生產(chǎn)石英石水槽用于出口,但是在出口水槽的同時我們會配套出口一些水龍頭(水龍頭配合水槽使用),但是這個水龍頭不是我們自己企業(yè)生產(chǎn)的,是直接外購回來的,請問這種我能出口退稅嗎?可以視同為資產(chǎn)貨物的范圍嗎?
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業(yè)類型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開票,現(xiàn)在要外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
請問,我們是生產(chǎn)型企業(yè),這次出口的產(chǎn)品,是外購的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,應(yīng)該如何處理? 是否是:1.視同內(nèi)銷,開具13%發(fā)票,對應(yīng)進項可以抵扣;2、開具0稅率,對應(yīng)進項不能抵扣。兩種方法任選一種,選定后,不得隨意變更??
請教個問題,生產(chǎn)型企業(yè)出口的貨物,不是自制的,都是外購的,這種情況,外銷發(fā)票如何開具(以前都是0稅率,現(xiàn)在要不要改為13的稅率)?
老師 ,我有三個問題需要請教, 第一個問題: 生產(chǎn)性企業(yè)出庫貨物,填寫報關(guān)單的時候要提供產(chǎn)品對應(yīng)的增值稅進項發(fā)票,這個是進的原材料,有要求進項和報關(guān)單和銷售發(fā)貨一致嗎, 第二個問題:銷項發(fā)票開13%稅率還是0稅率? 第三個問題,是不是存在留抵稅了才會給退稅,有沒有出口貨物免抵退稅的稅務(wù)文件?@劉宏偉?
可彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
你好出口的可以免稅,但是不退稅