納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以
我21年計(jì)提的稅金是20年的補(bǔ)繳的稅款,請(qǐng)問我在做21年的匯算清繳時(shí),計(jì)提的時(shí)候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,請(qǐng)問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,要不要把補(bǔ)繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
老師您好,21年有個(gè)調(diào)增數(shù)據(jù)沒調(diào)整,現(xiàn)在更正申報(bào),去年匯算清繳的繳納的稅是不是都填到實(shí)際繳納稅款欄,更正申報(bào)只繳納我調(diào)增金額部分產(chǎn)生的稅金,彌補(bǔ)虧損表沒有結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損金額,需要修改22年彌補(bǔ)虧損表21年的利潤(rùn)嗎?
稅務(wù)局讓我們補(bǔ)繳21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,說繳納的金額太少,可是我們都是按照正常繳納的,現(xiàn)在補(bǔ)繳必須做調(diào)增,我應(yīng)該在哪里調(diào)增呢?
各位老師們:我們?nèi)ツ暧幸粡?1元的費(fèi)用票,商戶異常了,讓調(diào)增,匯算清繳過了,沒調(diào)增這筆費(fèi)用,現(xiàn)在讓調(diào)增,如何做賬呀?又不用補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,因?yàn)槭翘潛p
2023年度所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額1055484.95元,今年發(fā)現(xiàn)有些成本是不符合規(guī)定,要調(diào)增的,調(diào)增大概5739786.08元,按照這個(gè)情況,如果我現(xiàn)在要更正的話,麻煩算一下要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅呢
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
或者在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)與收入無關(guān)的支出里面填寫賬載金額
45欄和44欄可以填寫嗎?
填寫30欄的意思是什么呢?是我們有不合理的數(shù)據(jù)所以調(diào)增嗎
你好 期他就是上面不符合的都在其他
?沒太明白
30欄的意思就是在上面沒有符合要求的都在其他里面填寫,還有什么意思 其他的扣除項(xiàng)目,扣除項(xiàng)目里面不是有很多明細(xì)嗎。
我的意思可以這樣填寫嗎?可符合要求,因?yàn)槲覀儧]有什么30欄的明細(xì)。直接填數(shù)據(jù)有沒有什么影響,需不需要賬務(wù)上做啥處理
可以的 不影響 不做