您好,是我們應(yīng)納稅所得額變大 5739786.08,所得稅5739786.08*25%=1434946.52 還有滯納金每日0.05%,從2024.6.1起算

我們是2021年12月成立的公司是小規(guī)模納稅人,2022年也是小規(guī)模納稅人,2023年5月19日做所得稅匯算清繳時(shí)也是小規(guī)模納稅人也符合小微企業(yè),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年少入利息收入140萬(wàn)元,24年現(xiàn)在要補(bǔ)稅企業(yè)所得稅,補(bǔ)企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增加收入后修處改資產(chǎn)負(fù)債表的話,資產(chǎn)總額已超過(guò)5000萬(wàn)了,2022年小規(guī)企業(yè)在這種情況能享受小微企業(yè)減征企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
2023年度所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額1055484.95元,今年發(fā)現(xiàn)有些成本是不符合規(guī)定,要調(diào)增的,調(diào)增大概5739786.08元,按照這個(gè)情況,如果我現(xiàn)在要更正的話,麻煩算一下要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅呢
老師們,我想請(qǐng)教一下,原來(lái)的會(huì)計(jì)在2021年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了79228.12元,后面2023年稅局查到要在2021年匯算清繳更正,原來(lái)的會(huì)計(jì)調(diào)增到其他上面去,調(diào)增完79228.12元也不用補(bǔ)交2021年匯算清繳的企業(yè)所得稅,后續(xù)她也沒(méi)有做賬務(wù)處理,我現(xiàn)在需要補(bǔ)一筆分錄嗎?補(bǔ)的話該怎么做呢
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)400元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
查賬征收個(gè)體戶1~3季度 未開(kāi)發(fā)票,在第四季度可以開(kāi)出120萬(wàn)的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開(kāi)出多少發(fā)票?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)上工資嗎?老板說(shuō)12月之前會(huì)把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類科目與費(fèi)用類科目怎么區(qū)分
老板開(kāi)了幾張發(fā)票回來(lái)抵稅,發(fā)票的錢需要從公戶轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?


之前有1055484.95的應(yīng)納稅所得額不加上算嗎
您好,不算,這個(gè)交過(guò)稅了,現(xiàn)在是補(bǔ)交
但是我這個(gè)是按照0.05的算的,沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn),加上調(diào)增的不是大于300萬(wàn)了嗎,之前按照0.05的稅率繳納,是不是也要按照0.25呢
哦哦,是的,那是要補(bǔ),咱們公司的利潤(rùn)好高呀 (5739786.08%2B1055484.95)*25%-1055484.95*5%等于1646043.51
滯納金也幫我算一下看看
您好,好的,我們準(zhǔn)備哪天更正申報(bào),我要按天算的
12月12號(hào)更正申報(bào)吧,幫我算一下滯納金
您好,好 的,12月12號(hào)更正申報(bào)是203天,滯納金?1646043.51*203*0.05%等于167073.42